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        2022年365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院预算说明
        发布时间:2022-03-03 15:16
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        索 引 号 -XM00105-05-2022-003 主题分类 财政预算决算,科技经费管理
        发布机构 文 号
        标 题 2022年365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院预算说明
        内容概述 2022年365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院预算说明

        目  录

          第一部分   单位概况

          一、单位主要职责

          二、单位基本情况

          三、单位主要工作任务

          第二部分   2022年单位预算说明

          一、2022年单位预算收支总体情况

          二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

          三、政府性基金预算财政拨款支出情况

          四、“三公”经费财政拨款预算情况

          五、其他重要事项的情况说明

          第三部分   名词解释

          第四部分   2022年部门预算附表

          一、部门收支预算总体情况表

          二、部门收入预算总体情况表

          三、部门支出预算总体情况表

          四、财政拨款收支预算总体情况表

          五、 一般公共预算支出情况表

          六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

          七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

          八、政府性基金预算支出情况表

          九、市对区转移支付项目支出预算表

         

        第一部分  单位概况

          一、单位主要职责

          365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院的主要职责是:

        (一)科技查新、文献检索等信息研究和咨询服务。

        (二)厦门科技智库、信息资源及网络建设与管理。

        (三)《厦门科技》期刊出版。

        (四)科技计划项目服务。

          二、单位基本情况

          365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院包括4个处室/科室,人员编制数23人,在职人数20人。

          三、单位主要工作任务

        2022年,365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院的工作目标及主要任务是:

        (一)提高科技战略研究实力,打造厦门科技智库;

        (二)服务未来产业发展;

        (三)坚持人才驱动,提倡创新精神;

        (四)强化信息网络国产化工作。

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分  2022年单位预算说明

          一、2022年单位预算收支总体情况

          根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

          (一)365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院2022年收入预算为1,062.51万元,比2021年预算数增加74.91万元,增长7.59%,具体情况如下:

          1.财政拨款收入1,002.51万元,其中一般公共预算拨款收入1,002.51万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

          2.财政专户管理资金收入0.00万元;

          3.事业收入60.00万元;

          4.事业单位经营收入0.00万元;

          5.上级补助收入0.00万元;

          6.附属单位上缴收入0.00万元;

          7.其他收入0.00万元;

          8.上年结转结余0.00万元。

          (二)365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院2022年支出预算为1,062.51万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加74.91万元,增长7.59%,具体情况如下:

          1.基本支出803.79万元,其中,人员支出705.15万元,公用支出98.64万元;

          2.项目支出198.72万元;3.非财政拨款支出60.00万元。

          (三)365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

        二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

          2022年度一般公共预算支出1,002.51万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加49.91万元,增长5.24%,主要是由于闽西南科学仪器设备资源共享平台支出和在职及退休人员经费支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

          1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)18.72万元。主要用于闽西南科学仪器设备资源共享平台支出。

          2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)606.54万元。主要用于在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出。

          3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)180.00万元。主要用于部门专项工作支出。

          4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)131.49万元。主要用于退休人员支出。

          5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.55万元。主要用于养老保险制度改革后基本养老保险缴费支出。

          6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.50万元。主要用于养老保险制度改革后职业年金缴费支出。

          7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.06万元。主要用于事业单位基本医疗费保险支出。

          8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)7.65万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

          三、政府性基金预算财政拨款支出情况

          2022年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),与2021年预算数一致。

          四、三公经费财政拨款预算情况

          365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.90万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.90万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)经费

          2022年预算安排0.00万元。与上年预算数一致。

          (二)公务接待费

          2022年预算安排0.90万元。主要用于科技合作及交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降11%,主要原因是信息院一直严格遵守中央八项规定精神及各项财经纪律。

          三)公务用车购置及运行费

          2022年预算安排0.00万元,与上年预算数一致。

          五、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费

          2022年365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院的机关运行经费财政拨款预算0万元,与2021年预算数一致。

          (二)政府采购情况

          2022年365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院政府采购预算总额2.18万元,其中:政府采购货物预算2.18万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

          (三)国有资产占有使用情况

          截至20211231日,365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

          (四)绩效目标设置情况

        365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院2022年实行绩效目标管理的二级项目1个,涉及一般公共预算拨款18.72万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分  名词解释

          一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

          二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

          三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

         

         

         

         

         

        第四部分  2022年部门预算附表

          一、部门收支预算总体情况表

          二、部门收入预算总体情况表

          三、部门支出预算总体情况表

          四、财政拨款收支预算总体情况表

          五、一般公共预算支出情况表

          六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

          七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

          八、政府性基金预算支出情况表

          九、市对区转移支付项目支出预算表

          

         

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        附件:

      1. 365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术信息研究院2022年度部门预算公开表.xlsx